|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
12125321 |
23.1.2013 |
internet |
CNS s.r.o. |
35872926 |
21,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8482012 |
23.1.2013 |
vodomer |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
59,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0311121038 |
23.1.2013 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
235,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0311121037 |
23.1.2013 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
5 208,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6860636904 |
23.1.2013 |
nájomné oceľová fľasa |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
54,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012098 |
23.1.2013 |
oprava plynového kotla |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
365,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
712111042 |
23.1.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
451,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
712110413 |
23.1.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
47,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
712110960 |
23.1.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
4,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
712111051 |
23.1.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
170,69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
712111128 |
23.1.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
226,84 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
27 13 Ká |
22.1.2013 |
prečistenia kanalizácie |
Mestký bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
120,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
28 13 Ká |
22.1.2013 |
revízia a oprava plošín |
Agro Okluky a.s. |
25535684 |
500,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
29 13 Ká |
22.1.2013 |
servisná prehliadka |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
30 13 Ká |
22.1.2013 |
pracovné rukavice |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
56,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012110337 |
21.1.2013 |
oprava el.systému |
Agro Okluky a.s. |
25535684 |
1 961,77 CZK |
Detail |
Objednávka vyšlá |
19 13 Ká |
17.1.2013 |
posypová soľ |
NELUX, s.r.o. |
35740710 |
1 395,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
20 13 Ká |
17.1.2013 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
56,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
21 13 Ká |
17.1.2013 |
náhradné diely na multicar |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
772,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
22 13 Ká |
17.1.2013 |
kalibrácia meracích prístrojov |
ZTS Elektronika SKS, s.r.o. |
31598536 |
140,00 EUR |