|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
0054461173 |
1.6.2012 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
363,49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
22303387 |
1.6.2012 |
podpora APV |
Softip a.s. |
367855112 |
345,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012800355 |
1.6.2012 |
phm |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
5 232,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120598 |
1.6.2012 |
prevoz vozidla |
Pavol Tiso - odťahová služba |
30351561 |
491,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120214 |
1.6.2012 |
rukavice |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
83,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120172 |
1.6.2012 |
nože na kosačku |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
450,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120180 |
1.6.2012 |
remeň klinový |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
10,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120410 |
1.6.2012 |
technická kontrola a skúška evakuačného požiarneho rozhlasu a systému EPS |
ESS Zabezpečovacie systémy Ing. Čičala Ján |
30873002 |
240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2120001154 |
1.6.2012 |
platový kontajner 1100 l - 45 ks |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
8 634,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3062012 |
1.6.2012 |
výmena vodomeru |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
58,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3062012 |
1.6.2012 |
výmena vodomeru |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
67,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3082012 |
1.6.2012 |
oprava vodovodu vo dvore TSM |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
23,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3132012 |
1.6.2012 |
výmena vodomeru |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
68,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1200000236 |
1.6.2012 |
podložka, čap, púzdro , tesnenie |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
459,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7297447270 |
1.6.2012 |
odber zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5 605,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8738044000 |
1.6.2012 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom |
35763469 |
48,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
22304040 |
1.6.2012 |
podpora APV |
Softip a.s. |
367855112 |
72,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120100553 |
1.6.2012 |
samolepka |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
86,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12097 |
1.6.2012 |
poskytovanie pracovnej zdravot. starostlivosti |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120522 |
1.6.2012 |
oprava defektov na vozidlách |
František Jankech JaKub |
32779755 |
308,02 EUR |