| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 120138 | 25.5.2012 | vonkajšia štuková omietka, baumacol flexuni, zvarovaná sieť, unimalt | Ropspol a.s. | 36306886 | 109,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7317399699 | 25.5.2012 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 605,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10 | 25.5.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 200 12 Ká | 23.5.2012 | dlažba HAKA | Ropspol a.s. | 36306886 | 376,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201 12 Ká | 23.5.2012 | plastové okno | R.O.D., s.r.o. | 44930895 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202 12 Ká | 23.5.2012 | oprava motora | Hydrex, s.r.o. | 31633072 | 2 620,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 193 12 Ká | 22.5.2012 | čistiace prostriedky | Drogéria - farby Tomanec | 22823751 | 154,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 194 12 Ká | 22.5.2012 | toner do tlačiarne | Comtec s.r.o. | 36323951 | 121,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 195 12 Ká | 22.5.2012 | technické normy | ELEZ ELZA | 34110445 | 97,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 196 12 Ká | 22.5.2012 | náhradné diely na kosačku | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 85,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 197 12 Ká | 22.5.2012 | oprava autoagregátov | Peter Meštánek - EPMH | 22825282 | 320,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 198 12 Ká | 22.5.2012 | náhradné diely na kosačku Etesia H100 MVEHH | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 176,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 199 12 Ká | 22.5.2012 | výmena vodomera | HORŇÁK HP, inštalatérstvo, opravy - voda, kúrenie | 32776331 | 60,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9 | 21.5.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | |
| Detail | Faktúra došlá | 120504 | 21.5.2012 | toner | Comtec s.r.o. | 36323951 | 457,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 456 2012 | 21.5.2012 | zneškodnenie odpadu 200127 | VYFAKO spol s r. o. | 36555355 | 201,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012800214 | 21.5.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 2 564,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120066 | 21.5.2012 | rukavice pracovné | LUNATEX, s.r.o. | 36383112 | 158,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120048 | 21.5.2012 | filter olejový | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 42,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7120798407 | 21.5.2012 | elektircká energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 6 382,03 EUR |