| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 117 11 Ka | 13.4.2011 | náhradné diely na multicar | Kartell, s.r.o. | 34127909 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23 | 13.4.2011 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 116 11 Ká | 12.4.2011 | náhradné diely na kosačky | ADACOM Progatec, s.r.o. | 36734497 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 114 11 Ká | 11.4.2011 | železná platňa | BUŠO spol. s r.o. | 36310891 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 115 11 Ká | 11.4.2011 | cement, parkové obrubníky | ROPSPOL a. s. | 36306886 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 109 11 Ká | 8.4.2011 | kari rohož, chodníkové obrubníky | ROPSPOL a.s. | 36306886 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 110 11 Ká | 8.4.2011 | štrk 0-22 | Ivan Kozinka - autodoprava IKATRANS | 11975008 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6 11 Nám. | 8.4.2011 | betón B20 | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 111 11 Ká | 8.4.2011 | Čistič rúk | Valléns, s.r.o. | 36408590 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 107/11/Ká | 7.4.2011 | cement | Ropspol a.s. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 105/11/Ká | 7.4.2011 | trávové semeno | Stacho s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 82/11/Ká | 7.4.2011 | autobateria | František JANKECH JaKub | 32779755 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 106/11/Ká | 7.4.2011 | plastová nádoba 120 lit | Mevako s.r.o. Rožňava | 31681051 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 108/11/Ká | 7.4.2011 | náplň plechová do betónových smetných košov | Pavlík J+P | ||
| Detail | Faktúra došlá | 111104630 | 7.4.2011 | vodné-stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 165,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6802543880 | 7.4.2011 | poistné | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 2 248,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311074 | 7.4.2011 | oprava kotla | Mapros s.r.o. | 36339296 | 482,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1210002101 | 7.4.2011 | elektrická energia | Komunal Energy, a.s. | 43849733 | 5 371,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011101678 | 7.4.2011 | analýza vody | Bel/Novamann International s.r.o. | 31329209 | 51,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011012 | 7.4.2011 | prehliadka a skúška chladiaceho čpavkového okruhu | Pavel Šidlo SIMATEX SK | 34751696 | 744,00 EUR |