| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 144 11 Ká | 29.4.2011 | demontáž a montáž ponorného čerpadla | HORŇÁK HP, inštalatérstvo, opravy - voda, kúrenie | 32776331 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 136 11 Ká | 28.4.2011 | oprava ramenového nakladača | EPMH, Peter Mešťánek | 22825282 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 137 11 Ká | 28.4.2011 | čistenie kanalizačných vpustí | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36306410 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 138 11 Ká | 28.4.2011 | oprava defektor za apríl 2011 | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 139 11 Ká | 28.4.2011 | pneumatiky | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 140 11 Ká | 28.4.2011 | oprava kosačky | ADACOM Progatec, s.r.o. | 36734497 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 141 11 Ká | 28.4.2011 | náhradné diely na kosačku | ADACOM Progatec, s.r.o. | 36734497 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 142 11 Ká | 28.4.2011 | autožeriav | HARGAŠ, s.r.o. | 36689319 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 8 11 Nám. | 28.4.2011 | búracie práce | Jambor Bohumil | 30870704 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 132 2011 Ká | 27.4.2011 | náhradný diel | Jaroslav Kubince - JaKub | ||
| Detail | Faktúra došlá | 6802543880 | 26.4.2011 | poistné - zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 28,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011060 | 26.4.2011 | betónová zmes | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 190,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41110019 | 26.4.2011 | PHM | Mesto Nové Mesto nad Váhom | 00311863 | 27,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6860410656 | 26.4.2011 | nájomné oceľová fľaša | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 40,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 157 2011 | 26.4.2011 | oprava vodovodných rozvodov | Horňák Pavol H-P | 32776331 | 103,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2110001126 | 26.4.2011 | klinix box | Mevako s.r.o. Rožňava | 31681051 | 75,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 120199448 | 26.4.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20110966 | 21.4.2011 | trávna zmes | Stacho s.r.o. | 36339091 | 315,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 610552 | 21.4.2011 | elektromateriál | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 505,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 610600 | 21.4.2011 | elektromateriál | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 387,44 EUR |