| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 11023 | 21.2.2011 | poskytovanie pracovnej zdravotnej služby | Medcare s.r.o. | 36749176 | 191,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011018 | 21.2.2011 | betónová zmes | SOF Slovakia s.r.o. | 2020170295 | 559,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31300701 | 21.2.2011 | zákaznícke úpravy Packet | Softip a.s. | 36785512 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310110130 | 21.2.2011 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 18 658,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7226968048 | 21.2.2011 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 548,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 610043 | 21.2.2011 | elektromateriál | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 285,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100015 | 21.2.2011 | práce žeriavom | Hargaš s.r.o. | 2022257743 | 109,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21120191 | 21.2.2011 | oprava prevodovky | Ave - Moto s.r.o. | 34144293 | 3 587,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011033 | 21.2.2011 | členský príspevok | Združenie organizácií verejných prác SR | 30810833 | 332,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21300576 | 21.2.2011 | podpora APV | Softip a.s. | 36785512 | 345,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5000110068 | 21.2.2011 | oprava PRESKO 15 | Kobit - SK , s.r.o. | 31641440 | 6 923,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110250 | 21.2.2011 | servis - sieť - záloha | Comtec s.r.o. | 36323951 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110215 | 21.2.2011 | cartridge, toner | Comtec s.r.o. | 36232951 | 601,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011/0055 | 21.2.2011 | oprava defektov | Jakub - F.Jankech | 32779755 | 395,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 800050 | 21.2.2011 | PHM | Agronovaz a.s. | 0031511576 | 5 175,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2011 | 21.2.2011 | výrub stromov | Seidl, s.r.o. | 36430617 | 1 303,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011100311 | 21.2.2011 | analýza vody | Bel Novamann International s.r.o. | 31329209 | 51,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11070174 | 21.2.2011 | OPP | Valléns s.r.o. | 36408590 | 109,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211003 | 21.2.2011 | čistenie odvodňovacej priekopy | Slávka Hurdíková, Palivá - Stavivá | 30033390 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110027 | 21.2.2011 | stavebný meteriál | Ropspol a.s. | 36306886 | 26,46 EUR |