| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 44/11/Ká | 16.2.2011 | toner | Comtec s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 42/11/Ká | 15.2.2011 | oprava elektroinštalácie | Rudolf Arbet | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 43/11/Ká | 15.2.2011 | školenie | JUMA Trenčín s.r.o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 462011 | 15.2.2011 | kontrola hasiacich prístrojov | Pyroservis a.s. | 30813905 | 1,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 452011 | 15.2.2011 | kontrola hasiacich prístrojov | Pyroservis a.s. | 30813905 | 2,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 432011 | 15.2.2011 | kontrola hasiacich prístrojov | Pyroservis a.s. | 30813905 | 46,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 422011 | 15.2.2011 | kontrola hasiacich prístrojov | Pyroservis a.s. | 30813905 | 68,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 402011 | 15.2.2011 | kontrola hasiacich prístrojov | Pyroservis a.s. | 30813905 | 78,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412011 | 15.2.2011 | kontrola hasiacich prístrojov | Pyroservis a.s. | 30813905 | 113,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10079 | 15.2.2011 | MULTI SUPER 5 MS5 400 ml | Inovation Slovakia s.r.o. | 31701892 | 61,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16357 | 15.2.2011 | kancelárske potreby | Ľudoprint | 11772450 | 253,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7200365695 | 15.2.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 363,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7120702032 | 15.2.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 0,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7120701993 | 15.2.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 922,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 800018 | 15.2.2011 | PHM | Agronovaz a.s. | 0031411576 | 1 670,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 256110001 | 15.2.2011 | rura kanal | Stabilit s.r.o. | 31102361 | 31,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241/2010 | 15.2.2011 | prevádzanie havarijnej služby | Horňák Pavol H-P | 32776331 | 79,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 235/2010 | 15.2.2011 | prevádzanie havarijnej služby | Horňák Pavol H-P | 32776331 | 59,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 504/2010 | 15.2.2011 | prevádzanie havarijnej služby | Horňák Pavol H-P | 32776331 | 395,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7411846318 | 15.2.2011 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 392,98 EUR |