| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 11029278 | 21.1.2011 | telefónne hovory | Dial Telecom | 36853429 | 128,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21015175 | 21.1.2011 | internet | Dial Telecom | 36853429 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 461/11 | 21.1.2011 | časopis BOZP | Mária Lenková | 34380884 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6860376036 | 21.1.2011 | nájomné oceľová fľaša | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 50,91 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2/11/Ká | 20.1.2011 | upgrade programu EDS | Elektročas s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 15/11/Ká | 20.1.2011 | kancelárske potreby | Ľudoprint | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 25/11/Ká | 20.1.2011 | betón B20 | SOF Slovakia s.r.o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 110703778 | 20.1.2011 | vodné - stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. | 36306410 | 63,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2010/0983 | 20.1.2011 | oprava defektov | František Jaknkech - JAKUB | 32779755 | 288,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 800739 | 20.1.2011 | PHM | Agronovaz a.s. | 0031411576 | 3 896,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0054461173 | 20.1.2011 | mobilné telefóny | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 287,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 800787 | 20.1.2011 | PHM | Agronovaz a.s. | 0031411576 | 1 390,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110118040 | 20.1.2011 | vodné-stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. | 36306410 | 61,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110703836 | 20.1.2011 | vodné-stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. | 36306410 | 683,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1310000048 | 20.1.2011 | preplombovanie merania | Komunal Energy, a.s. | 43849733 | 20,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1310000047 | 20.1.2011 | preplombovanie merania | Komunal Energy, a.s. | 43849733 | 20,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1310000044 | 20.1.2011 | preplombovanie merania | Komunal Energy, a.s. | 43849733 | 20,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1310000046 | 20.1.2011 | preplombovanie merania | Komunal Energy, a.s. | 43849733 | 20,22 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0 | 20.1.2011 | Asanácia 8 ks vybraných nebezpečných stromov v k.ú. Nové Mesto nad Váhom | Seidl, s.r.o. | 36430617 | 1 303,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 19/11/Ká | 18.1.2011 | náplň do tlačiarne | Comtec s.r.o. |