|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
122 11 Ká |
13.4.2011 |
oprava pojazdu HON-a |
HYDROTECH - Vladislav Dvorský |
32289774 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
122 12 Ká |
10.4.2012 |
školenie |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
25,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
122 13 Ká |
24.4.2013 |
žiarivky 70W |
Kopun Vladimir |
11746106 |
540,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
122 15 Ká |
8.4.2015 |
filtre do odvlhčovacej jednotky |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
662,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
122 16 Ká |
23.3.2016 |
odpadové vrecia |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
70,26 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
122 17 Ká |
27.3.2017 |
školenie |
JUMA, s.r.o. |
36365289 |
139,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
122 18 Ká |
13.4.2018 |
unimalt |
Ropspol a.s. |
36306886 |
125,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12200731 |
28.1.2013 |
zneškodnenie odpadu |
Green Compan s.r.o. |
44704062 |
63,43 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
122020 |
21.1.2020 |
hygienické potreby |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
191,22 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
122021 |
3.3.2021 |
čierny plech |
Company - Ravence s.r.o. |
45714282 |
280,64 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
122022 |
17.1.2022 |
čistiace prostredky |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
121,98 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
122023 |
9.1.2023 |
Hutný materiál |
DOPEX- SK s.r.o. |
36284688 |
560,21 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
122024 |
10.1.2024 |
Olej hydraulický |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
388,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12203 |
16.10.2012 |
zdravotná služba |
Medcare s.r.o. |
363749176 |
191,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
122036 |
6.8.2012 |
kancelársky kontajner |
SCHAFY s.r.o. |
17332575 |
4 037,78 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
122036356 |
26.11.2020 |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
139,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
122054 |
21.12.2012 |
toner canon |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
55,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12208 |
20.7.2012 |
olovené plomby |
SIC Slovensko s.r.o. |
36549037 |
54,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
122089 |
28.1.2013 |
vrecia na odpad |
2 Zet s.r.o. |
36676705 |
216,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
122091536 |
9.6.2021 |
Elektrická energia - pripojenie |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
209,70 EUR |