|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
110050527 |
29.3.2013 |
vypínač |
EUROPART SR. s.r.o. |
43902294 |
94,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
121321 |
27.8.2012 |
HDD 500 GB SATA II |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
94,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
45 13 Ká |
31.1.2013 |
Hygienické prostriedky |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
95,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
65 14 Má |
2.1.2015 |
revízia kotlov |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
95,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
131 15 Ká |
10.4.2015 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
95,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
147 15 Ká |
22.4.2015 |
brizolit |
Kameňolomy s.r.o. |
34121358 |
95,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
116 16 Ká |
28.4.2016 |
kontrola fontány |
APLIK, spol. s r.o. |
35787775 |
95,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
309 16 Ká |
15.8.2016 |
práce autožeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
95,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4452019 |
10.12.2019 |
hutný materiál |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
95,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
192024 |
11.1.2024 |
Seminár |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
50685406 |
95,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
121201473 |
22.8.2012 |
maxi rolka toal.papiera |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
95,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
121201735 |
16.10.2012 |
toaletný papier |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
95,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
121202065 |
9.11.2012 |
maxi rolka toaletného papiera |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
95,08 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2732021 |
29.6.2021 |
čistiace prostriedky |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
95,26 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2192020 |
24.6.2020 |
zásobníky na toal. potreby |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
95,33 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
29 17 Ká |
8.3.2017 |
vodeodolná preglejka |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
95,45 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
283 18 Ká |
10.8.2018 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
95,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120189 |
6.8.2012 |
rukavice |
LUNATEX, s.r.o. |
36383112 |
95,58 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
391 12 Ká |
5.10.2012 |
tlačivá |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
95,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012126 |
27.8.2012 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
95,64 EUR |