| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1082024 |
31.1.2024 |
Doraz gumový |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
84,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1972024 |
8.4.2024 |
Samolepky |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
84,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3402024 |
30.5.2024 |
Oprava štartéra |
TEMAX, spol. s r.o. |
36313696 |
84,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5422023 |
20.9.2023 |
Sedátka na WC na Zimný štadión v NMnV |
Slávka Humelová - PRAKTIK |
47034581 |
84,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
622633 |
28.1.2013 |
kábel |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
84,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2042025 |
28.3.2025 |
Stavebný materiál |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
84,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1142024 |
21.2.2024 |
ND na Multicar |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
84,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1542021 |
14.5.2021 |
práce autožeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
84,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202462 |
28.11.2024 |
LED svetlá na mestský adventný veniec |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
84,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120486 |
8.10.2012 |
rukavice |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
84,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4532021 |
26.10.2021 |
čistiace prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
84,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
206 15 Ká |
25.5.2015 |
taniere, poháre |
JAZ, s.r.o. |
34153004 |
84,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100039 |
18.3.2011 |
práce žeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
84,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
114 13 Ká |
15.4.2013 |
kancelárske a čistiace potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
84,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
293 17 Ká |
9.8.2017 |
tabelačný papier |
KRPA Slovakia, spol. s r.o. |
30229138 |
84,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
148 18 Ká |
24.4.2018 |
nerezový plech |
NM Nerezové materiály, s.r.o. |
46929720 |
84,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6860649008 |
28.1.2013 |
nájomné oceľová fľaša |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
84,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6860657804 |
19.6.2013 |
nájomné fľaša |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
84,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
482 15 Ká |
14.1.2016 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
84,83 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
312020 |
10.2.2020 |
prepínač svetiel |
Hanes Slovakia s.r.o. |
36249297 |
84,84 EUR |