| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
318 12 Ká |
20.8.2012 |
Náhradné diely na multicar |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
88,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
398 15 Ká |
21.10.2015 |
preprava stavebného stroja |
Autocentrum Figura, s.r.o. |
43866867 |
88,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
312 16 Ká |
15.8.2016 |
plechy |
KLIMEX - hutnícky materiál |
36255963 |
88,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
375 16 Ká |
14.9.2016 |
plechy |
KLIMEX - hutnícky materiál |
36255963 |
88,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4932023 |
28.8.2023 |
Pílový pás |
PEGASIM Slovakia, s.r.o. |
47061618 |
88,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1192024 |
1.3.2024 |
Pílový pás |
PEGASIM Slovakia, s.r.o. |
47061618 |
88,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120317 |
23.1.2013 |
olej, olejograf, svetlo zadné, zrkadlo, lampa |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
88,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713044178 |
11.7.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
88,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713044178 |
11.7.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
88,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713044178 |
11.7.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
88,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713044178 |
11.7.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
88,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2272022 |
17.5.2022 |
kotúče do PA |
EPOS spol. s r.o. |
40942031 |
88,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3832022 |
16.8.2022 |
Bity sada, konzola, kľúče, skrinka |
TRIBEJA, s.r.o. |
36326577 |
88,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2932023 |
19.5.2023 |
Prevodový olej |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
88,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22 16 Ká |
4.2.2016 |
prenájom búracieho kladiva |
STINEX, s.r.o. |
36295370 |
88,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
481 15 Ká |
26.1.2016 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
88,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
156 2011 |
21.4.2011 |
oprava vodovodného rozvodu - Zelená voda |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
88,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5942022 |
5.12.2022 |
Pracovné kalendáre |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
88,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010417266 |
3.12.2012 |
elektrické energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
88,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
298 18 Ká |
23.8.2018 |
komplet WC |
Slávka Humelová - PRAKTIK |
47034581 |
88,75 EUR |