|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
3662020 |
4.9.2020 |
4-litrová solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
143,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1200100 |
1.6.2012 |
autožeriav na stavanie mája |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
144,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120000207 |
6.6.2012 |
platové okná |
R.O.D., s.r.o. |
44930895 |
144,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
324 12 Ká |
20.8.2012 |
gumové čižmy |
LUNATEX, s.r.o. |
36383112 |
144,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013005 |
29.3.2013 |
oprava štartéra Liaz |
ARBET Rudolf - oprava autoelektriky |
40273199 |
144,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
265 13 Ká |
20.8.2013 |
Slovakryl |
Drogéria - farby Tomanec |
22823751 |
144,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
343 13 Ká |
22.10.2013 |
stavebný materiál
|
Ropspol a.s. |
36306886 |
144,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
376 17 Ká |
5.10.2017 |
brúsiace kotúče |
ELBE hockey, s.r.o. |
36434060 |
144,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
692020 |
6.3.2020 |
SOD |
KOREKT, s.r.o. |
34096116 |
144,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3922021 |
10.9.2021 |
hygienické potreby |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
144,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1542023 |
17.3.2023 |
Opakované školenie "Požiarna ochrana" |
FIREX Slovakia, s.r.o. |
36325155 |
144,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2892023 |
24.5.2023 |
Základné školenie |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
144,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
722024 |
1.2.2024 |
Čelné sklo |
AUTOSKLO MAPOK s.r.o. |
47374853 |
144,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
7322023 |
1.12.2023 |
Občerstvenie |
Milan Koloman |
47983213 |
144,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
612003469 |
9.11.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
144,12 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3662021 |
31.8.2021 |
ťažná reťaz, háky |
Strojárske centrum NM, s.r.o. |
35881054 |
144,14 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
7422023 |
15.12.2023 |
Tlačivá |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
144,24 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4052022 |
30.8.2022 |
Oprava čerpadla z fontány na Námestí slobody v NMnV |
Ing. Jozef Dedík - Čerpadlá - opravy, predaj |
40271811 |
144,36 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
242023 |
10.1.2023 |
ND na M25 |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
144,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6860401239 |
7.4.2011 |
plynové fľaše |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
144,60 EUR |