|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
1912023 |
23.3.2023 |
Brúsenie nástrojov |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
156,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2272024 |
17.4.2024 |
Bazénová chémia |
NCH Slovakia, s.r.o. |
34096043 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2721826712 |
2.2.2011 |
telefónne hovory |
Slovak Telekom a.s. |
|
156,10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
45 17 Ká |
6.3.2017 |
kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
156,41 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2112021 |
31.5.2021 |
visiace a bezpečnostné zámky |
Motoco Security s.r.o. |
47465646 |
156,46 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
439 18 Ká |
13.12.2018 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
156,47 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
362022 |
1.2.2022 |
hygienické potreby |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
156,61 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1182024 |
29.2.2024 |
Farby a maliarske potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
156,61 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1592019 |
10.5.2019 |
čist., kanc. potreby, tlačivá |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
156,66 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
289 15 Ká |
10.8.2015 |
prenájom elektrocentrály |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
157,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
191 16 Ká |
6.5.2016 |
čistiaci prostriedok na fontány |
NCH Slovakia, s.r.o. |
34096043 |
157,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
231 16 Ká |
22.6.2016 |
práce autožeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
157,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
285 14 Ká |
21.8.2014 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
157,05 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
28 17 Ká |
8.2.2017 |
revízia plošiny |
Agro Okluky a.s. |
25535684 |
157,30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
203 15 Ká |
25.5.2015 |
hygienické potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
157,32 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5802022 |
23.11.2022 |
Metly, odhŕňače snehu |
TRIBEJA, s.r.o. |
36326577 |
157,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300130149 |
11.4.2013 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
157,44 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
429 18 Ká |
3.12.2018 |
detský trenažér korčuľovania |
Smart Sport, s.r.o. |
51053241 |
157,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
342020 |
10.2.2020 |
oprava plynového kotla |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
157,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
195 17 Ká |
31.8.2017 |
oprava umývacieho automatu |
EURONAL, s.r.o. |
46771158 |
157,59 EUR |