|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
270 14 Ká |
21.8.2014 |
náhr. diely na mulčovacie rameno |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
140,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
274 14 Ká |
21.8.2014 |
prečistenie kanalizácie |
Mestký bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
140,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
281 15 Ká |
27.7.2015 |
levanduľa |
Kvetinárstvo TIMEA - Ľubomíra Trstenská |
00311863 |
140,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
430 15 Ká |
20.11.2015 |
oprava ponorného čerpadla |
Ing. Jozef Martak |
30034094 |
140,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
179 18 Ká |
8.6.2018 |
trubky do fontány |
LENTUS AGILIS, spol. s r.o. |
26955016 |
140,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
256 18 Ká |
23.8.2018 |
deratizácia objektu |
DDD servis - Milan Oríšek |
30870836 |
140,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1752019 |
20.5.2019 |
vitrína |
FORPLAST SYSTEMS, s.r.o., expozitúra SK - Košice |
29268915 |
140,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3022021 |
23.7.2021 |
monitor LCD 24" |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
140,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10120663 |
6.6.2012 |
geometria, oprava náboja |
HARVIS, s.r.o. |
31410081 |
140,16 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
452025 |
31.1.2025 |
Farby a maliarske potreby |
FARBEST s.r.o. |
36339555 |
140,32 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
50 15 Ká |
23.2.2015 |
náhradné diely na kontajnery |
Meva - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
140,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2772021 |
30.6.2021 |
ND na kosačku |
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
140,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1200120 |
21.5.2012 |
lanko spojky, veniec zotrvačníka |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
140,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20121709 |
6.6.2012 |
metla, lopata, motyka |
STACHO, s.r.o. |
36339091 |
140,58 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4782021 |
29.11.2021 |
servis JCB |
TERRASTROJ spol. s r.o. |
00643581 |
140,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
281 17 Ká |
28.7.2017 |
vakcíny |
Lekáreň TINA, s.r.o. |
43901484 |
140,64 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
372023 |
25.1.2023 |
Dopravné značenie |
Getos s.r.o. |
36338354 |
140,70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
762023 |
13.2.2023 |
Dopravné značenie |
Getos s.r.o. |
36338354 |
140,70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
226 12 Ká |
7.6.2012 |
viazač, laminátor |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
140,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1210002137 |
1.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
140,85 EUR |