|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
398 12 Ká |
11.10.2012 |
výbojky |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
190,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
412 12 Ká |
15.10.2012 |
oprava servoriadenia |
Minárikovci, s.r.o. |
36334146 |
190,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
50 13 Ká |
7.2.2013 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
190,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
88 13 Ká |
21.3.2013 |
oje na traktorovú vlečku |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
190,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
21 15 Ká |
26.1.2015 |
práce s autožeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
190,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
140 15 Ká |
14.4.2015 |
vytýčenie a kontrola plynového potrubia |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
190,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
60 15 Má |
4.11.2015 |
zdravotné nosítka |
Vytex dp s.r.o. |
35919477 |
190,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
394 18 Ká |
29.10.2018 |
audit - odpady |
FIREX Slovakia, s.r.o. |
36325155 |
190,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
922019 |
28.3.2019 |
oprava plošiny MP 16 |
Agro Okluky a.s. |
25535684 |
190,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2042019 |
6.6.2019 |
pilčícky kurz |
JUMA Trenčín s.r.o. |
36365289 |
190,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5132021 |
23.11.2021 |
odborné prehliadky kotolne a tlakových nádpb |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
190,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
412701211 |
21.5.2012 |
SVa tabula 2.00x1000x2000 |
METALEX, a.s. |
36196622 |
190,08 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
702022 |
10.3.2022 |
napúšťací olej, riedidlo |
Drogéria Tomanec, s.r.o. |
54149690 |
190,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
326 14 Ká |
18.9.2014 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
190,25 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
882021 |
16.3.2021 |
záhradnícka chémia |
OSLAVAN Slovakia, s.r.o. |
36316717 |
190,30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4702019 |
12.12.2019 |
tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
190,35 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
171 15 Ká |
4.5.2015 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
190,36 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
155 16 Ká |
28.4.2016 |
kontrola komínov |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
190,55 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
156 17 Ká |
21.4.2017 |
kontrola komínov |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
190,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011060 |
26.4.2011 |
betónová zmes |
SOF Slovakia s.r.o. |
36234541 |
190,74 EUR |