|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
5102021 |
22.11.2021 |
hygienické potreby |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
253,12 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
209 |
30.5.2012 |
debniace tvárnice 30 |
Ropspol a.s. |
36306886 |
253,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2642023 |
10.5.2023 |
Hadice na klimatizáciu do vozidla MAN TGM |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
253,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3642023 |
3.7.2023 |
Čistiace prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
253,33 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
461 15 Ká |
29.12.2015 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
253,37 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
479 15 Ká |
18.12.2015 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
253,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16357 |
15.2.2011 |
kancelárske potreby |
Ľudoprint |
11772450 |
253,56 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
161 18 Ká |
11.5.2018 |
postrek na burinu |
Stacho s.r.o. |
36339091 |
253,65 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5 16 Má |
25.1.2016 |
kahance, náplne |
Western Shop - Pavol Kyzek |
22615512 |
253,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
712077153 |
12.9.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
253,79 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
110 17 Ká |
18.4.2017 |
stavebný materiál |
STAVMAT IN, spol. s r.o. |
34116125 |
253,94 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4742020 |
30.11.2020 |
náhradné diely na M25 |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
254,14 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
97 16 Ká |
2.3.2016 |
servisná prehliadka sirény |
RKS, spol. s r.o. |
30841275 |
254,18 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2542019 |
9.7.2019 |
guferá, ložisko |
Ing. ján Hric - STETEX |
35257750 |
254,44 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4619019498 |
10.11.2021 |
Poistenie majetku a zodpovednosti |
KOOPERATÍVA poisťovňa a.s Vienna Insurance Group |
00585441 |
254,62 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1282020 |
16.4.2020 |
farby, mal. potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
254,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012302287 |
8.11.2012 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
254,72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
446 15 Ká |
26.11.2015 |
prečistenie komínov |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
254,75 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
507 16 Ká |
5.12.2016 |
prečistenie komínov |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
254,75 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1412021 |
28.4.2021 |
kancelárske a hygienické potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
254,95 EUR |