|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
55 17 Má |
30.11.2017 |
obradný tovar |
Peter Červený ml. |
48151572 |
236,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1752021 |
14.5.2021 |
motorové oleje, autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
236,52 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
62 17 Ká |
17.2.2017 |
tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
236,94 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1212025 |
28.2.2025 |
Farby a maliarske potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
237,13 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
56 15 Má |
16.10.2015 |
pohrebný tovar |
Peter Červený |
33128014 |
237,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
38 18 Má |
17.8.2018 |
obradný tovar |
Peter Červený ml. |
48151572 |
237,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
313 17 Ká |
6.9.2017 |
servis vibračnej dosky |
JUPER s.r.o. |
34119825 |
237,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13010079 |
6.3.2013 |
kalibrácia strojov |
ZTS Elektronika SKS s.r.o. |
31598536 |
237,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
192 15 Ká |
14.5.2015 |
betónové plotové striešky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
237,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
406 18 Ká |
12.11.2018 |
obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
237,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
952019 |
15.3.2019 |
hygienické potreby |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
237,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
652020 |
26.2.2020 |
zámok mincový |
EUROBYTEX, spol. s r.o. |
34137327 |
237,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1612019 |
10.5.2019 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
237,86 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
S/04/2009 |
31.3.2011 |
zabezpečenie servisných služieb |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
238,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
145 12 Ká |
24.4.2012 |
rukavice, metly, vrecia |
Drogéria - farby Tomanec |
22823751 |
238,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
369 12 Ká |
24.9.2012 |
oprava dverí |
ESS Zabezpečovacie systémy Ing. Čičala Ján |
30873002 |
238,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
258 13 Ká |
5.8.2013 |
tonery |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
238,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
398 18 Ká |
19.11.2018 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
238,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1012458 |
16.10.2012 |
kamenivo |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
238,10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202029 |
30.5.2020 |
obradný tovar |
Peter Červený ml. |
48151572 |
238,20 EUR |