|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2362019 |
3.7.2019 |
servis kosačiek |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
868,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
559 16 Ká |
15.12.2016 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
869,09 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
18 12 Nám. |
8.8.2012 |
cement |
Ropspol a.s. |
36306886 |
870,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
252019 |
30.1.2019 |
oprava čerpadla |
BELUMI PUMPY, s.r.o. |
34148451 |
870,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6242022 |
21.12.2022 |
Aku uťahovák |
S5 s.r.o. |
50848518 |
870,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013000508 |
11.3.2013 |
elektrika |
ELGAS, s.r.o. |
36314242 |
874,18 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202211 |
1.3.2022 |
ušitie prac. oblečenia |
Anna Ondrášiková - AnnaTex |
40271030 |
874,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
832019 |
8.3.2019 |
náhradné diely na zamet. LADOG |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
876,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1100186 |
4.5.2011 |
náhrandý diel |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
877,26 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1692021 |
20.5.2021 |
prac. obuv, šiltovky |
ELSTROTE, spol. s r.o. |
30222915 |
877,56 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3162024 |
3.6.2024 |
Oprava pitných fontán na Námestí Slobody a vodovodu na Zimnom štadióne v NMnV |
Ing. Jozef Martak |
30034094 |
877,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
396 17 Ká |
24.10.2017 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
878,08 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4302019 |
20.11.2019 |
uličné vpuste |
Vodocentrum s.r.o. |
34138200 |
879,97 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
61 17 Má |
5.12.2017 |
rakvy |
THEMINK, s.r.o. |
50683985 |
880,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3742020 |
30.9.2020 |
náhradné diely na kosačky |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
881,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
133 15 Ká |
10.4.2015 |
motorový olej |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
882,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6602023 |
20.10.2023 |
Orava hydraulických valcov |
Peter Meštánek - EPMH |
22825282 |
882,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1200404 |
28.1.2013 |
pracovná obuv |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
883,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4872022 |
6.10.2022 |
Autosúčiastky a oleje |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
884,51 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
267 12 Ká |
9.7.2012 |
piesok |
Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS |
11975008 |
885,00 EUR |