|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
320 16 Ká |
10.8.2016 |
stavebný materiál, prac. náradie |
Ropspol a.s. |
36306886 |
654,43 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1382023 |
28.2.2023 |
Autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
654,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
251 15 Ká |
16.6.2015 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
655,31 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2462020 |
7.7.2020 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
656,51 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
69 17 Ká |
6.3.2017 |
náhradné diely na kosačku |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
656,65 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
41 17 Má |
10.8.2017 |
vencové podložia, umelé kvety, kytice, stuhy |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
657,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
111061 |
4.5.2011 |
drogistický tovar |
Drogéria Tomanec |
22823751 |
657,41 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
94 18 Ká |
11.4.2018 |
náhradné diely na kosačky |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
657,62 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1552020 |
22.6.2020 |
monterky |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
657,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1651201225 |
6.6.2012 |
servisná prehliadka |
Motor - Car Trenčín s.r.o. |
34097236 |
658,24 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
13 18 Má |
19.2.2018 |
umelé vence, vencové kvety, kytice |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
658,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
121394 |
23.1.2013 |
obrubník |
Ropspol a.s. |
36306886 |
659,23 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5202024 |
15.8.2024 |
Autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
659,81 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3962021 |
10.9.2021 |
autosúčiastky |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
659,94 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
29412 |
26.7.2012 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub |
32779755 |
660,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3882021 |
26.10.2021 |
zaškolenie v programoch SOFTIP |
Softip a.s. |
367855112 |
660,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2342022 |
24.5.2022 |
práce autožeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
660,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6752024 |
12.11.2024 |
Preventívne lekárske prehliadky |
OMZA TRADE s.r.o. |
36339253 |
660,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202127 |
4.5.2021 |
čistiace prostr., kanc. potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
660,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
500120556 |
6.8.2012 |
filter |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
660,79 EUR |