|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
1482021 |
10.5.2021 |
škárovka |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
840,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2512024 |
2.5.2024 |
Oprava fontány |
BEGRA spol. s r.o. |
35881640 |
840,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
498 16 Ká |
14.12.2016 |
svietidlá |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
840,95 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4592022 |
3.10.2022 |
Plechy |
Company - Ravence s.r.o. |
45714282 |
841,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
612003553 |
3.12.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
843,24 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
254 18 Ká |
9.7.2018 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
843,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
712026566 |
22.3.2012 |
dodávka vody - TSM |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
844,46 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3142021 |
10.9.2021 |
základný kurz KKV |
Autoškola NOVA František Lukáč |
33415234 |
845,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012208 |
1.10.2012 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
845,22 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
397 18 Ká |
12.11.2018 |
autosúčiastky, oleje |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
845,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012 0118 |
22.3.2012 |
pneumatika HON |
František Jankech JaKub |
32779755 |
845,77 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
872022 |
3.3.2022 |
káblové prejazdy |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
846,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
14 15 Má |
27.2.2015 |
zimné pneu |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
848,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
350 17 Ká |
18.9.2017 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
848,08 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019048 |
15.10.2019 |
umelé vence, vencové kvety, stuhy |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
848,39 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019043 |
16.9.2019 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
848,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2282020 |
29.6.2020 |
rukavice, čistiace prostr. |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
848,69 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
7 18 Má |
24.1.2018 |
umelé vence, kytice, vencové kvety |
UNICORN Slovakia - Martin Kaňák |
34260757 |
849,54 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202316 |
10.3.2023 |
Obradný tovar |
Peter Červený ml. |
48151572 |
849,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
612002544 |
22.8.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
849,84 EUR |