|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2011800121 |
7.4.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
2 225,87 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
410 12 Ká |
15.10.2012 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
2 230,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011800040 |
18.3.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
2 234,36 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2442019 |
16.7.2019 |
minipalisády, dlažba |
Ropspol a.s. |
36306886 |
2 236,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
19 15 Má |
23.3.2015 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
2 242,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3472021 |
19.8.2021 |
servis kompresora |
GEA Slovensko, s.r.o. |
45331073 |
2 245,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011 1543 |
25.1.2012 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub |
32779755 |
2 246,10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
414 16 Ká |
30.9.2016 |
svetelná výzdoba |
Orgeco s.r.o. |
31433090 |
2 247,62 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
344 13 Ká |
22.10.2013 |
oprava prevodovky |
PAS Zábřeh na Moravě a.s. |
45192251 |
2 248,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6542023 |
4.11.2023 |
Elektromateriál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
2 248,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6802543880 |
7.4.2011 |
poistné |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
2 248,94 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
35 12 Nám. |
19.9.2012 |
prídlažba |
Ropspol a.s. |
36306886 |
2 250,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202032 |
30.5.2020 |
rakvy |
FINEXS, s.r.o. |
36415979 |
2 252,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011800278 |
18.5.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
2 253,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1200222008 |
21.5.2012 |
úhrada poistného - zodpovednsoť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
2 254,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6802543880 |
20.7.2012 |
poistné - zodpovednosť za škodu |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
2 254,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6802543880 |
8.10.2012 |
úhrada poistného - zodpovednosť za škodu |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
2 254,75 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
220 16 Ká |
3.6.2016 |
svietidlá |
Ekosvětlo, s.r.o. |
29003903 |
2 256,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6802543880 |
28.1.2013 |
poistenie zodpovednosti za škodu |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
2 261,68 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1852023 |
4.4.2023 |
Náhradné diely na horák na Zimný štadión v NMnV |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
2 262,00 EUR |