|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2011 1034 |
5.10.2011 |
pneumatika |
František JANKECH JaKub |
32779747 |
2 120,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1210002106 |
1.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
2 120,46 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
32 15 Má |
18.5.2015 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
2 122,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2092024 |
11.4.2024 |
Oprava defektov + výmena pneumatík v mesiaci apríl 2024 |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
2 124,45 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
471 12 Ká |
27.11.2012 |
kamerový systém |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
2 124,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
372 18 Ká |
7.11.2018 |
servisná prehliadka nadstavieb |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
2 126,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
489 17 Ká |
13.12.2017 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
2 127,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201280051 |
13.7.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
2 128,69 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
40 18 Má |
21.8.2018 |
rakvy |
Ing. František Červenák - stolárska výroba |
30407516 |
2 130,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
208 |
21.1.2011 |
stravovanie |
Daily Rest |
34107991 |
2 134,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1120110884 |
25.1.2012 |
girlanda LED |
Orgeco s.r.o. |
31433090 |
2 135,48 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1432020 |
14.5.2020 |
bezuzlové siete |
KOŠÍK - siete, s.r.o. |
36556858 |
2 140,14 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3892020 |
21.10.2020 |
vypracovanie protipož. bezpečnosti stavby |
FIREX Slovakia, s.r.o. |
36325155 |
2 144,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1110117 |
10.1.2012 |
priemyselná posypová soľ |
Nelux, s.r.o. |
35740710 |
2 145,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
500120304 |
29.5.2012 |
kefa tanierová Ladog, kefa tanierová 6 dier, filter, vložka, kefa tanierová agresívna, kefa... |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
2 148,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019023 |
9.5.2019 |
rakvy |
Ing. František Červenák - stolárska výroba |
30407516 |
2 154,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1210002135 |
18.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
2 155,21 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
550 16 Ká |
31.1.2017 |
dvere |
Ropspol a.s. |
36306886 |
2 156,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202111 |
26.2.2021 |
umelé vencové podložia, kytice, kvety, stuhy |
UNICORN DECORATION, s.r.o. |
52762629 |
2 156,93 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4282022 |
23.8.2022 |
autosúčiastky |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
2 162,69 EUR |