|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2792020 |
7.8.2020 |
bazénová chémia |
MAQS - Martina Sudorová |
36247227 |
39,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3342023 |
30.5.2023 |
Overenie váhy |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
39,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3082024 |
23.5.2024 |
Saponát do umývačky riadu |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
39,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120101490 |
3.12.2012 |
reflexná vesta + tlač - 4x |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
39,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
461 18 Ká |
10.1.2019 |
farby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
39,21 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
742024 |
11.1.2024 |
Prenájom pracovných strojov |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
39,22 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022019 |
11.6.2019 |
motorový olej |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
39,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
349 16 Ká |
11.8.2016 |
vyčistenie posteľnej bielizne |
ADATEX, práčovňa a čistiareň, s.r.o., GAMA - CLIPP |
34134719 |
39,55 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
369 15 Ká |
27.11.2015 |
oprava mestského rozhlasu |
JD Rozhlasy |
44528035 |
39,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3734047453 |
1.2.2012 |
hlasové služby |
Slovak Telekom |
35763469 |
39,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0742017650 |
16.10.2012 |
telefón |
Slovak Telekom |
35763469 |
39,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1210002124 |
1.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
39,71 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1452024 |
8.2.2024 |
Prenájom stroja |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
39,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6860562668 |
12.6.2012 |
nájomné oceľová fľaša |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
39,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1203235 |
25.5.2012 |
oprava opravy automatiky zapínania čerpadiel |
DETMAR s.r.o. |
34096833 |
39,84 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
10 18 Ká |
11.1.2018 |
papierové utierky |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
39,88 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4302023 |
31.7.2023 |
Údržbová kazeta do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
39,97 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
106 12 Ká |
28.3.2012 |
ciachovanie váhy |
VAMONT - Miroslav Karlík |
14092735 |
40,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1365562 |
21.3.2013 |
odmeny výkonným umelcom a výrobcom |
Slovgram |
17310598 |
40,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
92 13 Ká |
2.4.2013 |
výmena fľaší |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
40,00 EUR |