Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1310000048 | 20.1.2011 | preplombovanie merania | Komunal Energy, a.s. | 43849733 | 20,22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1310000047 | 20.1.2011 | preplombovanie merania | Komunal Energy, a.s. | 43849733 | 20,22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1310000044 | 20.1.2011 | preplombovanie merania | Komunal Energy, a.s. | 43849733 | 20,22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1310000046 | 20.1.2011 | preplombovanie merania | Komunal Energy, a.s. | 43849733 | 20,22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7206935243 | 21.1.2011 | odber zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 773,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7240264166 | 21.1.2011 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 552,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 208 | 21.1.2011 | stravovanie | Daily Rest | 34107991 | 2 134,62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 310101766 | 21.1.2011 | zber, preprava, zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 22 847,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0311101121 | 21.1.2011 | doprava kontajnerov s odpadom | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 5 208,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 602212 | 21.1.2011 | elektroinštalačný materiál | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 682,91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 103128 | 21.1.2011 | cartridge
servis PC |
Comtec s.r.o. | 36323951 | 279,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 800788 | 21.1.2011 | PHM | Agronovaz a.s. | 00314111576 | 1 552,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11029278 | 21.1.2011 | telefónne hovory | Dial Telecom | 36853429 | 128,23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 21015175 | 21.1.2011 | internet | Dial Telecom | 36853429 | 23,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 461/11 | 21.1.2011 | časopis BOZP | Mária Lenková | 34380884 | 25,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6860376036 | 21.1.2011 | nájomné oceľová fľaša | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 50,91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5003142840 | 2.2.2011 | združené poistenie majetku | Komunálna poisťovňa a.s. | 398,33 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2028022802 | 2.2.2011 | finančný spravodajca | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 1,23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011006 | 2.2.2011 | termopapier do MP | Pavol Kozic | 1034307208 | 211,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 073/2011 | 2.2.2011 | upgrade programu EDS na 2 roky | Elektročas s.r.o. | 42,00 EUR |