|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
800017 |
2.2.2011 |
PHM |
Agronovaz a.s. |
0031411576 |
1 992,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111003466 |
2.2.2011 |
stravné kupóny |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
817,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2028003123 |
2.2.2011 |
SEPI 2010 |
S-EPI s.r.o. |
36014991 |
137,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101289 |
2.2.2011 |
mesačný paušál za SIM kartu |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
17,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2100079 |
2.2.2011 |
elektrická energia |
Bolt s.r.o. |
35709391 |
320,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300100401 |
2.2.2011 |
vodárenské práce |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
52,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
111101314 |
2.2.2011 |
vodné stočné |
TVS a.s. |
36306410 |
2,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
111100901 |
2.2.2011 |
vodné stočné |
TVS a.s. |
36306410 |
79,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7101813233 |
2.2.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
6 711,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2100004761 |
2.2.2011 |
plastový kontajner 1100 lit. |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
2 459,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
36/2010 |
2.2.2011 |
preprava skla |
ASOK TRANS Igor Kosa |
40828425 |
342,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7200358686 |
2.2.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
205,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300100388 |
2.2.2011 |
nájomné za rok 2010 |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
1 056,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2721826712 |
2.2.2011 |
telefónne hovory |
Slovak Telekom a.s. |
|
156,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
111700011 |
2.2.2011 |
vodné stočné |
TVS a.s. |
36306410 |
625,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7210352077 |
2.2.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
2 630,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
111400256 |
2.2.2011 |
toaletný papier |
CWS- boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
309,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
462011 |
15.2.2011 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Pyroservis a.s. |
30813905 |
1,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
452011 |
15.2.2011 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Pyroservis a.s. |
30813905 |
2,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
432011 |
15.2.2011 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Pyroservis a.s. |
30813905 |
46,50 EUR |