|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2012110288 |
16.10.2012 |
oprava - avia |
Agro Okluky a.s. |
25535684 |
64,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7120842459 |
16.10.2012 |
el.energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
3 213,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6152012 |
16.10.2012 |
havarijná služba |
HORŇÁK HP, inštalatérstvo, opravy - voda, kúrenie |
32776331 |
296,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6142012 |
16.10.2012 |
výmena vodomeru |
HORŇÁK HP, inštalatérstvo, opravy - voda, kúrenie |
32776331 |
58,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201230223 |
16.10.2012 |
spojky |
Kopun Vladimir |
11746106 |
138,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120950 |
16.10.2012 |
obrubník |
Ropspol a.s. |
36306886 |
103,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4212019788 |
16.10.2012 |
internet |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120692 |
16.10.2012 |
náhradný diel |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
183,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120457 |
8.10.2012 |
toner |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
75,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4212018785 |
8.10.2012 |
telekomunikačné služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
78,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
712085943 |
8.10.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
83,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012241 |
8.10.2012 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
2 074,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012800847 |
8.10.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 201,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120357 |
8.10.2012 |
maltový piesok |
Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS |
11975008 |
139,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012027 |
8.10.2012 |
vakcíny |
Lekáreň Hájovky |
36348775 |
417,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120486 |
8.10.2012 |
rukavice |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
84,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
42130444 |
8.10.2012 |
oprava odvlhčovacieho zariadenia na zimnom štadióne |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
47,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120909 |
8.10.2012 |
oprava automatických dverí na zimnom štadióne |
ESS Zabezpečovacie systémy Ing. Čičala Ján |
30873002 |
285,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6802543880 |
8.10.2012 |
úhrada poistného - zodpovednosť za škodu |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
2 254,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
712085542 |
8.11.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
6,70 EUR |