|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2482020 |
6.7.2020 |
dvojročky na jesennú výsadbu |
SEEDSTAR, spol. s r.o. |
36529338 |
579,24 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
912019 |
10.5.2019 |
oprava hodín |
ELEKTROČAS, s.r.o |
35841397 |
579,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120619 |
1.10.2012 |
servis na kosačke Etesia |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
578,76 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6112023 |
18.10.2023 |
Servis vzduchotechniky na Zimnom štadióne v NMnV |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
578,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3022023 |
26.5.2023 |
Servis kosačky ETESIA 124DX |
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
578,19 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4192022 |
7.9.2022 |
Elektro materiál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
577,59 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5572024 |
19.9.2024 |
Oprava defektov v mesiaci september 2024 |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
576,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120871 |
16.10.2012 |
cement CEMMAC, paleta 120x80 EURO |
Ropspol a.s. |
36306886 |
576,72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
311 13 Ká |
25.9.2013 |
kanc., čist. a hygienické potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
576,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
42020 |
9.1.2020 |
PC |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
575,98 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
7072023 |
28.11.2023 |
Preventívne lekárske prehliadky |
OMZA TRADE s.r.o. |
36339253 |
575,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2972024 |
23.5.2024 |
Oprava fontány v Parku j. M. Hurbana |
BEGRA spol. s r.o. |
35881640 |
574,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012171 |
9.11.2012 |
odborné prehliakdy zdvíhacích zariadení |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
573,82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4402024 |
31.7.2024 |
Farby a maliarske potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
573,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012302329 |
9.11.2012 |
kábel, chránička, fólia blesk |
Kopun Vladimir |
11746106 |
573,04 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
262021 |
24.2.2021 |
vrecovaný asfalt |
S63, s.r.o. |
53118243 |
573,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3562019 |
25.9.2019 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
572,98 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202519 |
30.4.2025 |
umelé vence, kytice, vencové kvety |
VICTORY Partners, s.r.o. |
52180026 |
572,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
181 18 Ká |
9.5.2018 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
572,77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
121987 |
3.12.2012 |
servis pc, cartridge epson |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
572,50 EUR |