|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2412022 |
19.7.2022 |
elektródy, kukla |
O plus O |
30034787 |
374,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1212022 |
25.3.2022 |
Olej OTHP |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
373,68 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2692020 |
15.7.2020 |
antibakteriálny gél |
VISI INVEST s.r.o. |
47815507 |
373,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
334 14 Ká |
26.9.2014 |
páska + spona Bandimex, VDZ |
Getos s.r.o. |
36338354 |
373,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
56 18 Ká |
13.4.2018 |
oprava kefy na roľbu |
Autoservis Jozef Szonlajtner |
44227019 |
372,90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
447 18 ká |
2.1.2019 |
elektronický štartér, žiarivky |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
372,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3812019 |
13.11.2019 |
zimné OOPP |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
372,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013302552 |
5.2.2013 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
372,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
61221475 |
23.1.2013 |
servisná prehliadka |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
372,19 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
357 17 Ká |
14.9.2017 |
pracovné rukavice, lopaty, metly |
Pavol Čamek - KOVO |
34550488 |
372,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
382012 |
29.5.2012 |
deratizačné práce |
DDD servis - Milan Oríšek |
30870836 |
372,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1472012 |
9.11.2012 |
deratizačné práce |
DDD servis - Milan Oríšek |
30870836 |
372,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4472019 |
9.1.2020 |
školenia |
JUMA Trenčín s.r.o. |
36365289 |
372,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
402024 |
19.1.2024 |
Oprava plachty stanu |
Classic spol s r.o. |
17642311 |
372,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3702024 |
25.6.2024 |
Výmena filtra na smetiarskom vozidle |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
372,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4122024 |
16.7.2024 |
Hnojivo |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
372,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019028 |
26.6.2019 |
čistiace a hygienické potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
371,92 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2992020 |
7.8.2020 |
farby, maliarske potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
371,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54461173 |
28.1.2013 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
371,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0054461173 |
6.8.2012 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
371,18 EUR |