|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
40 12 Nám. |
15.10.2012 |
prenájom vibračnej dosky |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
1 100,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
41 12 Nám. |
15.10.2012 |
ekodren |
Ropspol a.s. |
36306886 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012800776 |
15.10.2012 |
phm |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 721,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
612002841 |
15.10.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
849,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4204622 |
15.10.2012 |
krátkodobý odber el. energie |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
96,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1208029 |
15.10.2012 |
oprava poškodenej krytiny |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
458,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120447 |
15.10.2012 |
toner |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
67,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
712085677 |
15.10.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
260,52 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
12.10.2012 |
zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva |
Peter Kucharčík |
34715045 |
20,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
393 12 Ká |
11.10.2012 |
kanc. nábytok |
TILIA |
36676187 |
340,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
398 12 Ká |
11.10.2012 |
výbojky |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
190,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
399 12 Ká |
11.10.2012 |
šanony |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
14,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
401 12 Ká |
11.10.2012 |
reflexné vesty s nápisom |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
24,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
402 12 Ká |
11.10.2012 |
motorový olej |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
302,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
403 12 Ká |
11.10.2012 |
oprava umývacieho automatu - ZŠ |
HARTES SK |
44137907 |
0,00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
10.10.2012 |
Stožiare verejného osvetlenia |
ELV PRODUKT, a.s. |
34110135 |
10 555,20 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
10.10.2012 |
Zámková dlažba VULKANO - červená - šedá |
Ropspol a.s. |
36306886 |
11 355,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120457 |
8.10.2012 |
toner |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
75,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4212018785 |
8.10.2012 |
telekomunikačné služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
78,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
712085943 |
8.10.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
83,70 EUR |