|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
397 12 Ká |
5.10.2012 |
ciachovanie váhy |
SCHENCK Slovakia, spol. s r.o. |
31353134 |
0,00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
4.10.2012 |
kontajner 20 m3 - 2 ks |
Alfonz Gajdoš - UNIKOV |
18024424 |
6 717,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
377 12 Ká |
1.10.2012 |
dopravné značky |
Getos s.r.o. |
36338354 |
806,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
378 12 Ká |
1.10.2012 |
stavebné fúriky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
80,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
379 12 Ká |
1.10.2012 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub |
32779755 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
380 12 Ká |
1.10.2012 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub |
32779755 |
444,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
381 12 Ká |
1.10.2012 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
213,64 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
382 12 Ká |
1.10.2012 |
VOK |
KEISAN, s.r.o. |
34117407 |
1 420,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
383 12 Ká |
1.10.2012 |
náhradný diel na M25 |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
37,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20110931 |
1.10.2012 |
pripojenie a poskytovanie telekomunikačných služieb |
csn s.r.o. |
35872926 |
18,25 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12 B3020 |
1.10.2012 |
dodanie šmykom riadeného nakladača |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
31 788,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012800754 |
1.10.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
2 709,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201205151 |
1.10.2012 |
náhradný diel |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
78,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012058 |
1.10.2012 |
oprava fasády |
Izotech Group s.r.o. |
36301311 |
155,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012120266 |
1.10.2012 |
čižmy, rukavice |
LUNATEX, s.r.o. |
36383112 |
245,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
40120462 |
1.10.2012 |
granulát, multifinkčné tablety |
MARINER s.r.o. |
35694998 |
182,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12054 |
1.10.2012 |
oprava cestnej váhy |
SCHENCK Slovakia, spol. s r.o. |
31353134 |
612,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201276 |
1.10.2012 |
drvenie drevného odpadu |
BIOPRODUKT Dunajský Klátov s.r.o. |
36275662 |
1 971,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
500120650 |
1.10.2012 |
filter oleja, vzduchu, tachometer |
KOBIT - SK s.r.o. |
31641440 |
1 055,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120619 |
1.10.2012 |
servis na kosačke Etesia |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
578,76 EUR |