|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
121321 |
27.8.2012 |
HDD 500 GB SATA II |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
94,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4203544 |
27.8.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
96,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120679 |
27.8.2012 |
cement, obrubník chodníkový šedý |
Ropspol a.s. |
36306886 |
514,22 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
333 12 Ká |
24.8.2012 |
oprava Mercedes VITO |
Motor - Car Trenčín s.r.o. |
34097236 |
200,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
334 12 Ká |
24.8.2012 |
zdravotnícky materiál |
Lekáreň Novomestská 2 |
45919607 |
273,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
335 12 Ká |
24.8.2012 |
brúsiace kotúče na korčule |
ELBE hockey, s.r.o. |
36434060 |
140,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
336 12 Ká |
24.8.2012 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
160,61 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
332 12 Ká |
22.8.2012 |
tlačiareň |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
179,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
33212 Ká |
22.8.2012 |
cement |
Ropspol a.s. |
36306886 |
448,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
22305695 |
22.8.2012 |
podpora APV |
Softip a.s. |
367855112 |
345,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1200001257 |
22.8.2012 |
oprava teleskopického nakladača |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
487,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012800711 |
22.8.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 871,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0054461173 |
22.8.2012 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
352,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
380712 |
22.8.2012 |
nákladná doprava |
Alena Jurčáková - recyklácia stavebného odpadu ... |
37020145 |
3 302,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101210212 |
22.8.2012 |
ochrana tváre, cievka, prechodka, popruh |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
209,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
121122313 |
22.8.2012 |
Parmo hydraulický olej |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
306,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12070115 |
22.8.2012 |
vytyč.páska 500 m |
FIREX Slovakia, s.r.o. |
36325155 |
99,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21221283 |
22.8.2012 |
výmena brzdovej platničky, čistenie, mazanie |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
208,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012204368 |
22.8.2012 |
náhradný diel HON 053.2 |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
42190388 |
22.8.2012 |
striekanie a dierovanie AKC materiálu |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
250,32 EUR |