|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
3 12 Nám. |
18.6.2012 |
stožiare VO |
ELV PRODUKT, a.s. |
34110135 |
920,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4 12 Nám. |
18.6.2012 |
svietidlá |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
1 080,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5 12 Nám. |
18.6.2012 |
chránička 50,90 |
IES, s. r.o. |
00699454 |
596,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
241 12 Ká |
14.6.2012 |
oprava hydr. valca |
Peter Meštánek - EPMH |
22825282 |
85,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
242 12 Ká |
14.6.2012 |
vstrekovacie čerpadlo |
Minárikovci, s.r.o. |
36334146 |
130,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
243 12 Ká |
14.6.2012 |
plomby |
SIC Slovensko s.r.o. |
36549037 |
50,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
244 12 Ká |
14.6.2012 |
kanc. papier, tlačivá |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
110,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
238 12 Ká |
13.6.2012 |
pracovné rukavice |
LUNATEX, s.r.o. |
36383112 |
60,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
239 12 Ká |
13.6.2012 |
motorový olej |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
279,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
237 12 Ká |
12.6.2012 |
oprava fasády |
Izotech Group s.r.o. |
36301311 |
200,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2 12 Nám. |
12.6.2012 |
rozbíjanie betónov |
Ján Jurčák, zemné a prípravné práce stavebnými str |
32782101 |
600,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4 2012 |
12.6.2012 |
kancelársky kontajner so sanitárnym zariadením |
SCHAFY s.r.o. |
17332575 |
7 679,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12960169 |
12.6.2012 |
výložník dialničný |
ELV PRODUKT, a.s. |
34110135 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120121 |
12.6.2012 |
nálepka, vazelína, kryt majáku, castron garden 2T |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
71,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
743591953 |
12.6.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
12 913,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7435921841 |
12.6.2012 |
elektircká energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
3 092,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7300120266 |
12.6.2012 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
308,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6860562668 |
12.6.2012 |
nájomné oceľová fľaša |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
39,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0112043520 |
12.6.2012 |
jedálny kupón |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
31396674 |
1 155,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17039 |
12.6.2012 |
kancelárske potreby |
LUDOPRINT papiernictvo |
11772450 |
189,81 EUR |