| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 622633 | 28.1.2013 | kábel | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 84,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012375 | 28.1.2013 | stavebný odpad | SLOVITRANS - Martin Palcút | 34493719 | 997,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012377 | 28.1.2013 | stavebný odpad | SLOVITRANS - Martin Palcút | 34493719 | 2 753,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 500121061 | 28.1.2013 | gumený brit | KOBIT - SK s.r.o. | 31641440 | 552,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200404 | 28.1.2013 | pracovná obuv | GOLD MÓDA s.r.o. | 46005412 | 883,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11922012 | 28.1.2013 | počítačové a reklamené služby | Register obchodných spoločností s.r.o. | 2023394076 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6802543880 | 28.1.2013 | poistenie zodpovednosti za škodu | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 2 261,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2323225520 | 28.1.2013 | havarijné poistenie | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 979,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200002988 | 28.1.2013 | palivový filter | KUHN Slovakia, s.r.o. | 31362516 | 22,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 126000372 | 28.1.2013 | parkovací automat | QEX, a.s. | 00587257 | 5 844,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012302529 | 28.1.2013 | CYKY | Kopun Vladimir | 11746106 | 4 972,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3012720080 | 28.1.2013 | oprava nakladača GEHL 4640 Turbo | RAMIRENT, s.r.o. | 17321484 | 544,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54461173 | 28.1.2013 | telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 371,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 612004151 | 28.1.2013 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 1 332,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712111686 | 28.1.2013 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 77,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 622674 | 28.1.2013 | výbojka | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 456,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120227 | 28.1.2013 | technicka kontrola | ALL SIG, s.r.o. | 44602324 | 297,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4207287 | 28.1.2013 | oprava NN kábla | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 188,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 890 2012 | 28.1.2013 | oprava vodovodu | HORŇÁK HP, inštalatérstvo, opravy - voda, kúrenie | 32776331 | 157,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8912012 | 28.1.2013 | oprava vodovodu | HORŇÁK HP, inštalatérstvo, opravy - voda, kúrenie | 32776331 | 134,89 EUR |