|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
110380 |
18.5.2011 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
1 331,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11 0097 |
18.5.2011 |
elektroinštalačný materiál |
Jaroslav Kubince - JaKub |
32779747 |
1 039,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1210002134 |
18.5.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
4 438,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011 800251 |
18.5.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 600,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
92012 |
17.5.2011 |
vykonanie odbornej prehliadky, skúšky el. zariadenia a bleskozvodu Zimný štadión |
Vilín Ľubomír |
32775377 |
850,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2885 28 |
9.5.2011 |
dodávka vody z verejného vodovodu |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
9.5.2011 |
dodávka vody z verejného vodovodu |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
155 11 Ká |
5.5.2011 |
kari sieť |
Ropspol a.s. |
36306886 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
147 11 Ká |
4.5.2011 |
Elektromateriál |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
148 11 Ká |
4.5.2011 |
nože na mulčovač |
Marián Šupa |
11906022 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
149 11 Ká |
4.5.2011 |
silon do vykášačiek |
Marián Šupa |
11906022 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
150 11 Ká |
4.5.2011 |
elektromateriál |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
151 11 Ká |
4.5.2011 |
výmena spojky AVIA |
AVE - moto, s.r.o. |
34144293 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
152 11 Ká |
4.5.2011 |
OOPP |
Gold móda, Anna Straková |
46005412 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
153 11 Ká |
4.5.2011 |
pracovné rukavice |
DUAL BP, s.r.o. |
35962135 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
2011008 |
4.5.2011 |
plech.pozinkované výplne do smetných košov |
Ján Pavlík J+P |
14125838 |
258,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17 2011 |
4.5.2011 |
poskytovanie služby prenosu |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0310110423 |
4.5.2011 |
zneškodnenie odpadu - zmesový komunálna odpad, objemný odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
30 135,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110129 |
4.5.2011 |
maltový piesok |
Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS |
11975008 |
278,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110033 |
4.5.2011 |
zapaľovacia cievka |
WEIS s.r.o. |
44831048 |
285,60 EUR |