| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7522012 | 21.12.2012 | výmena vodomera | Horňák Pavol H-P | 32776331 | 77,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61241498 | 21.12.2012 | tlmič výfuku, potrubie, pružina | Hydrex, s.r.o. | 31633072 | 723,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200304 | 21.12.2012 | práce žeriavom | Hargaš s.r.o. | 36689319 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7952012 | 21.12.2012 | havarijná služba | Horňák Pavol H-P | 32776331 | 59,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122054 | 21.12.2012 | toner canon | Comtec s.r.o. | 36323951 | 55,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10121779 | 21.12.2012 | oprava - stredová skrutka prevého predného pera | HARVIS, s.r.o. | 31410081 | 505,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7190524785 | 21.12.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 8 492,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3220301041 | 21.12.2012 | komunálna technika | Profi Press s.r.o. | 45348723 | 25,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 400300 | 21.12.2012 | gula, clona, | HELIOS Lighting s.r.o. | 31385249 | 333,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012801083 | 21.12.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 3 414,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0112104753 | 21.12.2012 | jedálne kupóny | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | 31396674 | 1 215,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201207358 | 21.12.2012 | ojnica, veniec zotrvačníka UNC | DAMO Slovakia, s.r.o. | 36344419 | 86,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1210147 | 21.12.2012 | posypová soľ | NELUX, s.r.o. | 35740710 | 2 469,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201207388 | 21.12.2012 | hlava valca, ventil výfukový, ventil sací, hadica | DAMO Slovakia, s.r.o. | 36344419 | 113,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012320 | 21.12.2012 | stavebný odpad | SLOVITRANS - Martin Palcút | 34493719 | 444,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1162012 | 21.12.2012 | čistenie kominov | Anton Ocet - kominárstvo | 17564051 | 169,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1152012 | 21.12.2012 | čistenie komínov | Anton Ocet - kominárstvo | 17564051 | 101,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3020121428 | 21.12.2012 | vrecia BIG BAGS | JUKOS, spol. s r.o. | 31675042 | 412,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712103208 | 21.12.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 1,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010416117 | 21.12.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 56,05 EUR |