|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
114 11 Ká |
11.4.2011 |
železná platňa |
BUŠO spol. s r.o. |
36310891 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
115 11 Ká |
11.4.2011 |
cement, parkové obrubníky |
ROPSPOL a. s. |
36306886 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
109 11 Ká |
8.4.2011 |
kari rohož, chodníkové obrubníky |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
110 11 Ká |
8.4.2011 |
štrk 0-22 |
Ivan Kozinka - autodoprava IKATRANS |
11975008 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6 11 Nám. |
8.4.2011 |
betón B20 |
SOF Slovakia s.r.o. |
36234541 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
111 11 Ká |
8.4.2011 |
Čistič rúk |
Valléns, s.r.o. |
36408590 |
0,00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
107/11/Ká |
7.4.2011 |
cement |
Ropspol a.s. |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
105/11/Ká |
7.4.2011 |
trávové semeno |
Stacho s.r.o. |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
82/11/Ká |
7.4.2011 |
autobateria |
František JANKECH JaKub |
32779755 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
106/11/Ká |
7.4.2011 |
plastová nádoba 120 lit |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
108/11/Ká |
7.4.2011 |
náplň plechová do betónových smetných košov |
Pavlík J+P |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
111104630 |
7.4.2011 |
vodné-stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
165,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6802543880 |
7.4.2011 |
poistné |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
2 248,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
311074 |
7.4.2011 |
oprava kotla |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
482,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1210002101 |
7.4.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
5 371,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011101678 |
7.4.2011 |
analýza vody |
Bel/Novamann International s.r.o. |
31329209 |
51,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011012 |
7.4.2011 |
prehliadka a skúška chladiaceho čpavkového okruhu |
Pavel Šidlo SIMATEX SK |
34751696 |
744,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011800121 |
7.4.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
2 225,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
31102686 |
7.4.2011 |
profit - časopis |
Trend Representative s.r.o. |
43824706 |
19,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6860402504 |
7.4.2011 |
plynové fľaše |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
219,72 EUR |