| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7446570613 | 21.12.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 12 913,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7446573279 | 21.12.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 3 092,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200155 | 21.12.2012 | stravovanie 10 2012 | Daily Rest | 38813680 | 3 209,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012801057 | 21.12.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 1 875,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212138 | 21.12.2012 | mulčovacia kôra | SEMPER DECOR - Ján Remiš | 31856411 | 79,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7446572337 | 21.12.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012102 | 21.12.2012 | jedlonosič, konvica, vedro, metla, mop | BONMAX | 36310735 | 40,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1014651 | 21.12.2012 | mesačný paušál | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1200002559 | 21.12.2012 | oprava poruchy na úniku chladiacej zmesi | KUHN Slovakia, s.r.o. | 31362516 | 235,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212023541 | 21.12.2012 | internet | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212023025 | 21.12.2012 | telekomunikačné služby | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 80,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6860627002 | 21.12.2012 | nájomné oceľová fľaša | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 53,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10120647 | 21.12.2012 | kamenivo | Slovenské štrkopiesky, s.r.o. | 36512907 | 332,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201207142 | 21.12.2012 | filter, vložka valca... | DAMO Slovakia, s.r.o. | 36344419 | 281,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1212001045 | 21.12.2012 | oprava voza SEKO | AGROPRET - pulz, a.s. | 44258623 | 208,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120615 | 21.12.2012 | rukavice | DUAL BP s.r.o. | 35962135 | 73,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120357 | 21.12.2012 | obuv, košeľa, ľadvinový pás, zástera | LUNATEX, s.r.o. | 36383112 | 328,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310121619 | 21.12.2012 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 32 301,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311120934 | 21.12.2012 | vývoz HNK | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 225,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311120935 | 21.12.2012 | vývoz HNK | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 5 798,52 EUR |