| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 33212 Ká | 22.8.2012 | cement | Ropspol a.s. | 36306886 | 448,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22305695 | 22.8.2012 | podpora APV | Softip a.s. | 367855112 | 345,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200001257 | 22.8.2012 | oprava teleskopického nakladača | KUHN Slovakia, s.r.o. | 31362516 | 487,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012800711 | 22.8.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 3 871,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0054461173 | 22.8.2012 | telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 352,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380712 | 22.8.2012 | nákladná doprava | Alena Jurčáková - recyklácia stavebného odpadu ... | 37020145 | 3 302,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101210212 | 22.8.2012 | ochrana tváre, cievka, prechodka, popruh | IBO, s.r.o. | 36340073 | 209,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121122313 | 22.8.2012 | Parmo hydraulický olej | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 306,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12070115 | 22.8.2012 | vytyč.páska 500 m | FIREX Slovakia, s.r.o. | 36325155 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21221283 | 22.8.2012 | výmena brzdovej platničky, čistenie, mazanie | AVE-MOTO s.r.o. | 34144293 | 208,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012204368 | 22.8.2012 | náhradný diel HON 053.2 | DAMO Slovakia, s.r.o. | 36344419 | |
| Detail | Faktúra došlá | 42190388 | 22.8.2012 | striekanie a dierovanie AKC materiálu | Techklima s.r.o. | 36312363 | 250,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121201473 | 22.8.2012 | maxi rolka toal.papiera | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 95,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120159 | 22.8.2012 | vstrek.čer. AVIA | Minárikovci, s.r.o. | 36334146 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10120320 | 22.8.2012 | prírodné kamenivo | Slovenské štrkopiesky, s.r.o. | 36512907 | 98,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10120334 | 22.8.2012 | prírodné kamenivo | Slovenské štrkopiesky, s.r.o. | 36512907 | 99,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120189 | 22.8.2012 | olej, mazací olej, zrkadlo spätné, žiarovka, | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 178,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012105965 | 22.8.2012 | analýza vody | Bel/Novamann International s.r.o. | 31329209 | 159,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200258 | 22.8.2012 | náhradný diel | LKW MOBILE, s.r.o. | 31425411 | 354,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 621426 | 22.8.2012 | výbojky | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 835,38 EUR |