| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 321 12 Ká | 20.8.2012 | kari rohože, roxor | Ropspol a.s. | 36306886 | 54,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 322 12 Ká | 20.8.2012 | zapožičanie vozíka | RAMIRENT, s.r.o. | 17321484 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 323 12 Ká | 20.8.2012 | revízia kompresorov | GEA-Grasso, s.r.o. | 45331073 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 324 12 Ká | 20.8.2012 | gumové čižmy | LUNATEX, s.r.o. | 36383112 | 144,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 325 12 Ká | 20.8.2012 | šanony | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 326 12 ká | 20.8.2012 | farby, riedidlá | Drogéria - farby Tomanec | 22823751 | 264,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 327 12 Ká | 20.8.2012 | kamenivo | Slovenské štrkopiesky, s.r.o. | 36512907 | 216,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 328 12 Ká | 20.8.2012 | oprava hodín | ELEKTROČAS, s.r.o | 35841397 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 23 12 Nám. | 20.8.2012 | tvárnice debniace | Ropspol a.s. | 36306886 | 44,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 24 12 Nám. | 20.8.2012 | trávové semeno | STACHO, s.r.o. | 36339091 | 750,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 25 12 Nám. | 20.8.2012 | zapožičanie vozidla | SLOVITRANS - Martin Palcút | 34493719 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 26 12 Nám. | 20.8.2012 | zatrávňovacia dlažba | Ropspol a.s. | 36306886 | 1 677,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 27 12 Nám. | 20.8.2012 | frézovanie asfaltu | VIA-CESTY, s.r.o. | 36382558 | 7 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 28 12 Nám. | 20.8.2012 | kanalizačné rúry | STABILIT, spol. s r.o. | 31102361 | 64,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 329 12 Ká | 20.8.2012 | pneumatiky | František Jankech JaKub | 32779755 | 1 227,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17 | 17.8.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | |
| Detail | Faktúra došlá | 712059963 | 15.8.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 47,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311120449 | 15.8.2012 | vývoz HNK | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 6 093,36 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16 | 10.8.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 315 12 Ká | 9.8.2012 | pracovné rukavice | LUNATEX, s.r.o. | 36383112 | 120,00 EUR |