| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 122036 | 6.8.2012 | kancelársky kontajner | SCHAFY s.r.o. | 17332575 | 4 037,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21205097 | 6.8.2012 | beton-diamantový kotúč | HSD, s.r.o. | 44986823 | 649,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200001028 | 6.8.2012 | o.krúžok, rúrka | KUHN Slovakia, s.r.o. | 31362516 | 804,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120741 | 6.8.2012 | oprava defektov | František Jankech JaKub | 32779755 | 319,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120742 | 6.8.2012 | pneumatiky | František Jankech JaKub | 32779755 | 100,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201210084 | 6.8.2012 | regulátor Reverberi Basic | AKTÉ spol s r.o. | 42341027 | 7 920,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6300154286 | 6.8.2012 | dodávka plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 605,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712069306 | 6.8.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 11,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712069315 | 6.8.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 74,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712070774 | 6.8.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 258,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712068807 | 6.8.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 22,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712070841 | 6.8.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 64,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9740031268 | 6.8.2012 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom | 35763469 | 48,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7416749928 | 6.8.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 3 092,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7416746672 | 6.8.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 13 913,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121244 | 6.8.2012 | servis PC | Comtec s.r.o. | 36323951 | 256,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120460 | 6.8.2012 | servisné práce na stroji Etesia | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 193,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120175 | 6.8.2012 | lekárnička | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 57,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012800622 | 6.8.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 4 760,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22304765 | 6.8.2012 | podpora APV | Softip a.s. | 367855112 | 72,00 EUR |