| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 29 12 Nám. | 27.8.2012 | kamenivo 0/22, 0/4 | Slovenské štrkopiesky, s.r.o. | 36512907 | 277,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7240371185 | 27.8.2012 | el.energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 1 192,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7416749254 | 27.8.2012 | el.energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120178 | 27.8.2012 | kancelársky kontajner | SCHAFY s.r.o. | 17332575 | 4 037,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012046 | 27.8.2012 | úprava miestnosti na odpadovom dvore | Izotech Group s.r.o. | 36301311 | 1 559,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4212015019 | 27.8.2012 | adsl rapid plus - mesačný poplatok | GTS Slovakia a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120745 | 27.8.2012 | servisné práce na kosačkách Etesia | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 1 080,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200228 | 27.8.2012 | OOPP | GOLD MÓDA s.r.o. | 46005412 | 1 164,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101210198 | 27.8.2012 | náhradné diely na kosašky | IBO, s.r.o. | 36340073 | 493,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120044 | 27.8.2012 | spojka, klinový remeň | WEIS s.r.o. | 44831048 | 215,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0112065402 | 27.8.2012 | stravné lístky | Le Cheque Dejeuner s.r.o. | 31396674 | 1 155,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21579 | 27.8.2012 | multi super 5 | Inovation Slovakia, s.r.o. | 31701892 | 62,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012302147 | 27.8.2012 | náhradný diel VO | Kopun Vladimir | 11746106 | 136,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20122559 | 27.8.2012 | trávna zmes 10 kg | STACHO, s.r.o. | 36339091 | 113,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120499 | 27.8.2012 | servis na RTEB | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 603,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120808 | 27.8.2012 | pneumatiky | František Jankech JaKub | 32779755 | 2 045,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012800642 | 27.8.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 3 520,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1014328 | 27.8.2012 | mesačný paušál | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4882012 | 27.8.2012 | výmena vodomeru Zelená voda | Horňák Pavol H-P | 32776331 | 60,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200349 | 27.8.2012 | sklo | Kartell, s.r.o. | 34127909 | 65,64 EUR |