|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
20111088 |
21.4.2011 |
trávna zmes |
Stacho s.r.o. |
36339091 |
157,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4723955713 |
30.3.2011 |
telefonne hovory |
Slovak Telekom |
35763469 |
158,05 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4412024 |
31.7.2024 |
Vodoinštalačný materiál |
TRIBEJA, s.r.o. |
36326577 |
158,05 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
51 16 Ká |
2.2.2016 |
pracovné rukavice, štuple do uší |
ELSTROTE, spol. s r.o. |
30222915 |
158,22 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
456 17 Ká |
9.11.2017 |
maliarske potreby, farby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
158,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012068 |
28.1.2013 |
termopapier |
Pavol Kozic |
34601325 |
158,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2112022 |
30.5.2022 |
rezivo |
WOODLINE - Igor Trúsik |
30872758 |
158,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5262023 |
21.7.2023 |
ND na M25 |
Michal Hruška - MET AGRO |
35242574 |
158,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
632024 |
6.2.2024 |
Prítlačna lišta s tesnením |
BORSEK, s.r.o. |
44313756 |
158,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
11 16 Ká |
22.1.2016 |
toaletný papier |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
158,52 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4542022 |
29.9.2022 |
kombinované rukavice |
ELSTROTE, spol. s r.o. |
30222915 |
158,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120066 |
21.5.2012 |
rukavice pracovné |
LUNATEX, s.r.o. |
36383112 |
158,70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
12 15 Má |
12.2.2015 |
tlačiareň |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
159,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
114 17 Ká |
23.3.2017 |
tlačiareň |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
159,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2862019 |
23.8.2019 |
mulčovacia kôra |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
159,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10120420 |
16.10.2012 |
prírodné kamenivo |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
159,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012105965 |
22.8.2012 |
analýza vody |
Bel/Novamann International s.r.o. |
31329209 |
159,36 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3212022 |
1.8.2022 |
bazénová chémia |
MAQS - Martina Sudorová |
36247227 |
159,42 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2592020 |
7.8.2020 |
kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
159,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120129 |
20.7.2012 |
oprava vstrekovacieho čerpadla Zetor |
Minárikovci, s.r.o. |
36334146 |
159,60 EUR |