|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
4802022 |
3.10.2022 |
Oprava defektov za mesiac september 2022 |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
220,59 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
319 16 Ká |
15.8.2016 |
stavoznak |
SARMAT LT, s.r.o. |
47774151 |
220,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3882020 |
11.12.2020 |
servis plynových zariadení |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
220,70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6 16 Ká |
22.1.2016 |
zhotovenie letákov |
TISING, s.r.o. |
31430937 |
220,72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
483 16 Ká |
15.11.2016 |
zhotovenie letákov |
TISING, s.r.o. |
31430937 |
220,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
52013 |
6.3.2013 |
oprava hydraulického valca |
Peter Meštánek - EPMH |
22825282 |
220,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
252 15 Ká |
29.7.2015 |
prečistenie uličnej vpuste |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
220,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3732019 |
11.10.2019 |
brúsiace kotúče |
ELBE hockey, s.r.o. |
36434060 |
220,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202205 |
27.1.2022 |
obradný tovar |
Peter Červený ml. |
48151572 |
220,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2672023 |
11.5.2023 |
Špic do búracieho kladiva |
NORWIT Slovakia spol. s r.o. |
31734553 |
220,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202343 |
7.8.2023 |
obradný tovar |
Peter Červený ml. |
48151572 |
220,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
345 13 Ká |
22.10.2013 |
fúkač na lístie |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
221,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
182 15 Ká |
14.5.2015 |
servis roľby |
Autoservis Jozef Szonlajtner |
44227019 |
221,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202005 |
4.2.2020 |
náplne do kahancov |
Western Shop - Pavol Kyzek |
22615512 |
221,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
412053 |
5.2.2013 |
elektircká energia |
BOLT s.r.o. |
35709391 |
221,13 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4132023 |
18.7.2023 |
Rekonštrukcia odpadu na Zimnom štadióne |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
221,14 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
19 16 Má |
28.4.2016 |
kahance, náplne |
Western Shop - Pavol Kyzek |
22615512 |
221,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1210002136 |
1.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
221,30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1342024 |
11.3.2024 |
Čistiace prostriedky |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
221,69 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
216 16 Ká |
3.6.2016 |
elektródy |
O plus O |
30034787 |
221,74 EUR |