|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
4812021 |
3.11.2021 |
oprava hydraulického valca |
Peter Meštánek - EPMH |
22825282 |
222,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3412022 |
3.8.2022 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
222,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5052022 |
13.10.2022 |
Školenie na obsluhu stavebných mechanizmov |
JUMA Trenčín s.r.o. |
36365289 |
222,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5702022 |
21.11.2022 |
Sada náplní do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
222,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6452024 |
24.9.2024 |
Monitoring strešných zvodov |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
222,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
370 12 Ká |
24.9.2012 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
222,18 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
315 16 Ká |
3.11.2016 |
servis roľby |
Autoservis Jozef Szonlajtner |
44227019 |
222,21 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
452 16 Ká |
3.11.2016 |
elektródy |
O plus O |
30034787 |
222,23 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
407 17 Ká |
12.10.2017 |
filtre, motorový olej |
EUROPART SR. s.r.o. |
43902294 |
222,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10120389 |
24.9.2012 |
kamenivo prírodné |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
222,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1300023 |
29.3.2013 |
oprava automobilu |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
222,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4222021 |
5.10.2021 |
plastové nádoby 120 l |
Meva - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
222,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
60 2012 |
1.6.2012 |
oprava hydraulickeho valca |
Peter Meštánek - EPMH |
22825282 |
223,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5662024 |
20.9.2024 |
ND na krovinorezy |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
223,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
50 17 Má |
30.11.2017 |
obradný tovar |
Peter Červený ml. |
48151572 |
223,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1200265 |
6.7.2012 |
brzdová čelusť, lanko ručnej brzdy, brzdový valec |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
223,75 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2572020 |
3.7.2020 |
minerálna voda |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
36324124 |
223,78 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
912020 |
5.3.2020 |
disky na vozidlo |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
223,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
567 16 Ká |
15.1.2017 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
223,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
101210323 |
3.12.2012 |
valec, tesnenie, vzduchový filter, sacia hlava |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
223,95 EUR |