|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
5 16 Ká |
22.1.2016 |
pokladnica |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
240,83 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
412 15 Ká |
29.10.2015 |
trávové semeno |
Stacho s.r.o. |
36339091 |
241,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1262023 |
6.3.2023 |
Autosúčiastky |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
241,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3952021 |
10.9.2021 |
vypracovanie žiadosti |
FIREX Slovakia, s.r.o. |
36325155 |
241,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4942020 |
11.12.2020 |
čistiace prostriedky |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
241,31 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
35802019 |
15.10.2019 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
242,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
120239 |
22.3.2012 |
papier Maestro Standard |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
242,10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4622019 |
12.12.2019 |
náhradné diely na multicar |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
242,34 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1352021 |
23.4.2021 |
autosúčiastky, oleje |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
242,39 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2222023 |
21.4.2023 |
Tlačivá |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
242,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130389 |
11.6.2013 |
servic PC |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
242,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
316 18 Ká |
3.9.2018 |
farby, maliarske potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
242,70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
812022 |
15.3.2022 |
zhotovenie tabuliek |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
243,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
343 17 Ká |
7.9.2017 |
zveráky do autodieľne |
Strojárske centrum NM, s.r.o. |
35881054 |
243,17 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3712024 |
26.6.2024 |
Bazénová chémia |
MINERAL-AQUASERVIS, spol. s r.o. |
36247227 |
243,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
124 17 Ká |
11.4.2017 |
elektródy, rukavice |
O plus O |
30034787 |
243,46 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
187 18 Ká |
16.5.2018 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Pavol Čamek - KOVO |
34550488 |
243,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1059302 |
18.3.2011 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol s r. o. |
36555355 |
243,94 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
280 15 Ká |
27.7.2015 |
trávové semeno |
STACHO, s.r.o. |
36339091 |
244,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
40 16 Ká |
2.3.2016 |
oprava čerpadla |
Ing. Jozef Dedík - Čerpadlá - opravy, predaj |
|
244,30 EUR |