|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2232021 |
22.6.2021 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
283,72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
176 18 Ká |
16.5.2018 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
283,81 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5262022 |
31.10.2022 |
Farby, maliarske potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
283,94 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
262 16 Ká |
30.6.2016 |
výmena šupátka |
RADOTHERM - R. Macejka |
40273873 |
284,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4542020 |
6.11.2020 |
pružinový valec |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
284,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
101 16 Ká |
9.3.2016 |
tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
284,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
18 15 Má |
11.3.2015 |
smútočný tovar |
Peter Červený |
33128014 |
284,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
46 16 Má |
20.9.2016 |
smútočný tovar |
Peter Červený ml. |
48151572 |
284,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
394 12 Ká |
5.10.2012 |
oprava kamerového systému |
ELIS - Jureček Rastislav |
41378229 |
285,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12105 |
3.12.2012 |
demontáž a montáž kamerového systému a vozidle |
ELIS - Jureček Rastislav |
41378229 |
285,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
84 16 Ká |
3.3.2016 |
výmena sklennej tabule |
AJA sklenárstvo - Ján Jaško |
40828484 |
285,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
412 16 Ká |
30.9.2016 |
tlakový spínač |
LUX Corp., s.r.o. |
36723215 |
285,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3782021 |
31.8.2021 |
farby, maliarske potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
285,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
164 13 Ká |
14.5.2013 |
elektromateriál
|
Kopun Vladimir |
11746106 |
285,15 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
273 12 Ká |
10.7.2012 |
autosúčiastky |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
285,16 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
15 17 Má |
21.2.2017 |
obradný tovar |
Peter Červený ml. |
48151572 |
285,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
125 17 Ká |
3.4.2017 |
zemina |
STACHO, s.r.o. |
36339091 |
285,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
610043 |
21.2.2011 |
elektromateriál |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
285,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110033 |
4.5.2011 |
zapaľovacia cievka |
WEIS s.r.o. |
44831048 |
285,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120909 |
8.10.2012 |
oprava automatických dverí na zimnom štadióne |
ESS Zabezpečovacie systémy Ing. Čičala Ján |
30873002 |
285,60 EUR |