|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
483 15 Ká |
26.1.2016 |
revízia radiča na svetelnej križovatke |
ALL SIG, s.r.o. |
44602324 |
311,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
121120335 |
27.3.2012 |
olej motorový |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
311,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
713022878 |
19.3.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
311,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
713022879 |
19.3.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
311,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
713041283 |
11.7.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
311,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
713041284 |
11.7.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
311,08 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
302023 |
20.1.2023 |
Pracovná obuv |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
311,10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5562021 |
10.1.2022 |
externý HDD, tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
311,43 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
153 16 Ká |
18.4.2016 |
čistiace prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
311,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0212027 |
27.3.2012 |
opakované školenie - stavebné stroje - 7 osôb |
JUMA, s.r.o. |
36365289 |
311,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120049 |
6.6.2012 |
sklo čelné, výmena skla |
V3 Autoservis |
44011067 |
312,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
43021201 |
8.11.2012 |
kurz - obsluha ručných motorových reťazových píl |
JUMA, s.r.o. |
36365289 |
312,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
70 15 Ká |
10.3.2015 |
Pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
312,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
263 15 Ká |
13.7.2015 |
zhotovenie plachiet |
Classic spol s r.o. |
17642311 |
312,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019009 |
25.2.2019 |
vencové kvety, umelé kytice |
KVETA, s.r.o. |
36326844 |
312,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2692019 |
21.8.2019 |
prenájom elektrocentrály |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
312,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2282023 |
24.4.2023 |
Práce autožeriavom pri stavaní mája na Námestí Slobody v NMnV |
DKMK, s.r.o. |
43885195 |
312,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
3132023 |
6.6.2023 |
Náhradné nože na ručnú frézu MINENGO ELETTRA |
B.R.A.Company, s.r.o. |
46006001 |
312,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2002024 |
9.4.2024 |
Práce autožeriavom |
DKMK, s.r.o. |
43885195 |
312,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4312022 |
29.7.2022 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
312,10 EUR |