| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
32102420 |
26.3.2012 |
profit dvojtýždenník |
Trend Representative s.r.o. |
43824706 |
19,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022023 |
29.3.2023 |
Betón |
Ropspol a.s. |
36306886 |
19,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
295 17 Ká |
9.8.2017 |
pracovné rukavice |
Pavol Čamek - KOVO |
34550488 |
19,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2322023 |
13.4.2023 |
Jedálenské príbory |
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
34153004 |
19,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13 12 Ká |
24.1.2012 |
kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
20,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
12.10.2012 |
zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva |
Peter Kucharčík |
34715045 |
20,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
519 12 Ká |
18.12.2012 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
20,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
101 13 Ká |
2.4.2013 |
vyrovnanie hriadele |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
20,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
29.5.2015 |
prenájom nehnuteľnosti |
MDDr. Martin Ondrejka |
48094137 |
20,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2 753 2015 |
30.6.2015 |
plasty |
ecorec Slovensko s.r.o. |
31358951 |
20,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
452 17 Ká |
9.11.2017 |
vzduchová hadica |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
20,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
211 13 Ká |
24.6.2013 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
20,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
185 5 15 Ká |
4.9.2015 |
vyčistenie bielizne |
ADATEX, práčovňa a čistiareň, s.r.o., GAMA - CLIPP |
34134719 |
20,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7432023 |
15.12.2023 |
Toner |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
20,17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4872024 |
21.8.2024 |
Toner do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
20,17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202624 |
19.5.2026 |
Drôty |
VICTORY Partners, s.r.o. |
52180026 |
20,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712085250 |
16.10.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
20,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712102888 |
21.12.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
20,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1310000048 |
20.1.2011 |
preplombovanie merania |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
20,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1310000047 |
20.1.2011 |
preplombovanie merania |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
20,22 EUR |