| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1014328 |
27.8.2012 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1014437 |
24.9.2012 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1014530 |
16.10.2012 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1014564 |
9.11.2012 |
mesačný paušál 9/2012 |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1014911 |
28.1.2013 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1015101 |
29.3.2013 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1014754 |
19.3.2013 |
mesčný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1015228 |
24.3.2013 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112355 |
11.8.2013 |
monitorovanie prevádzky vozového parku |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6302022 |
14.12.2022 |
Ostrenie kotúčovej píly |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
18,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2182023 |
20.4.2023 |
Brúsenie nožov na plotostrih |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
18,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4312023 |
18.7.2023 |
Brúsenie- pílka |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
18,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42 17 Ká |
6.3.2017 |
kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
18,03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
36 18 Ká |
9.2.2018 |
stav. náradie |
Ropspol a.s. |
36306886 |
18,09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
182 17 Ká |
26.5.2017 |
tlačivá |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
18,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712000757 |
13.2.2012 |
dodávka vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
18,22 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20110931 |
1.10.2012 |
pripojenie a poskytovanie telekomunikačných služieb |
csn s.r.o. |
35872926 |
18,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010346539 |
7.3.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
18,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7742025 |
20.11.2025 |
Stavebný materiál |
Stavmat stavebniny sro |
34116125 |
18,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
392 14 Ká |
3.11.2014 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
18,40 EUR |