|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
459 18 Ká |
2.1.2019 |
čerpadlá, spojka |
FARID COMAERCIA, s.r.o. |
61498696 |
1 123,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
61120096 |
7.3.2011 |
oprava stavebného stroja |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
1 125,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1102022 |
8.4.2022 |
kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
1 125,68 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1292021 |
22.4.2021 |
elektromateriál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
1 126,22 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
4962020 |
8.1.2021 |
obrubníky, tvárnice |
Ropspol a.s. |
36306886 |
1 128,28 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
54 15 Ká |
23.2.2015 |
prac. odev, obuv |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
1 131,25 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202250 |
21.9.2022 |
Umelé kvety |
VICTORY Partners, s.r.o. |
52180026 |
1 131,44 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
932025 |
19.2.2025 |
Tabletovaná soľ |
EARTH RESOURCES, s.r.o. |
31359451 |
1 131,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
335 14 Ká |
26.9.2014 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
1 131,71 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202404 |
11.1.2024 |
Obradný tovar |
Peter Červený ml. |
48151572 |
1 132,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
39 14 Nám. |
16.10.2014 |
kábel |
Kopun Vladimir |
11746106 |
1 135,84 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2122021 |
31.5.2021 |
pneumatiky s prehodením |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
1 136,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
224 11 Ká |
26.7.2011 |
náhradné diely na multicar |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
1 137,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1100386 |
25.8.2011 |
náhradný diel |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
1 137,31 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
27 17 Má |
28.4.2017 |
vencové podložia, kvety, kytice |
UNICORN Slovakia - Martin Kaňák |
34260757 |
1 139,32 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
363 14 Ká |
16.10.2014 |
posypová soľ |
NELUX, s.r.o. |
35740710 |
1 140,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
5112023 |
6.9.2023 |
Servis kosačky HAYTER FM524 |
KOSENIE 1 s.r.o. |
47243643 |
1 140,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
610916 |
18.5.2011 |
elektroinštalačný materiál |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
1 140,10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
702020 |
19.2.2020 |
pilčícky oblek |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
1 140,33 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
391 14 Ká |
31.10.2014 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
1 140,79 EUR |